Како исправити грешку у фискалном рачуну (стопа 0 уместо 20%) из претходног пореског периода пре подношења ПДВ пријаве за тај период?

Питање

У 8. месецу смо грешком издали фискални рачун са 0% ПДВ, а требало је 20%. Грешку смо приметили тек у 9. месецу. Још није финализован обрачун ПДВ за 8. месец, па се поставља питање како исправити поменуту грешку? Да ли можемо извршити неку корекцију у 8. месецу или да урадимо сада у 9. месецу рефундацију тог фискалног рачуна и издамо нови – исправан?

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: