Kako ispraviti grešku u fiskalnom računu (stopa 0 umesto 20%) iz prethodnog poreskog perioda pre podnošenja PDV prijave za taj period?

Pitanje

U 8. mesecu smo greškom izdali fiskalni račun sa 0% PDV, a trebalo je 20%. Grešku smo primetili tek u 9. mesecu. Još nije finalizovan obračun PDV za 8. mesec, pa se postavlja pitanje kako ispraviti pomenutu grešku? Da li možemo izvršiti neku korekciju u 8. mesecu ili da uradimo sada u 9. mesecu refundaciju tog fiskalnog računa i izdamo novi – ispravan?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: