Pitanje
Imam spornu situaciju da primljene fakture koje se odnose na promet iz meseca aprila 2026. a poslate na SEF 08.05. nisam prihvatila do 10.05, već 11.05. Jasno mi je da za iznos PDV-a po tim fakturama umanjujem kolonu 1.2.5 u evidenciji prethodnog poreza za april a da isti iznos kasnije ubacujem u kolonu 5.1.1 u evidenciji prethodnog poreza za maj.
Moje pitanje se odnosu na obrazac POPDV. Da li je greška ako te fakture uopšte ne prikazujem u POPDV za april, nego ih unesem u POPDV za maj, kad i budem koristila PDV. Ukoliko je takav način pogrešan, na kojim pozicijama je ispravno uneti te račune u aprilskom a na kojim u majskom POPDV obrascu.