Питање
Имам спорну ситуацију да примљене фактуре које се односе на промет из месеца априла 2026. а послате на СЕФ 08.05. нисам прихватила до 10.05, већ 11.05. Јасно ми је да за износ ПДВ-а по тим фактурама умањујем колону 1.2.5 у евиденцији претходног пореза за април а да исти износ касније убацујем у колону 5.1.1 у евиденцији претходног пореза за мај.
Моје питање се односу на образац ПОПДВ. Да ли је грешка ако те фактуре уопште не приказујем у ПОПДВ за април, него их унесем у ПОПДВ за мај, кад и будем користила ПДВ. Уколико је такав начин погрешан, на којим позицијама је исправно унети те рачуне у априлском а на којим у мајском ПОПДВ обрасцу.