Evidentiranje u POPDV pogrešno izdatog računa, storno računa i novog ispravnog računa

Pitanje

PDV obveznik je izdao račun 27. septembra sa pogrešnim datumom prometa. Kupac ga obaveštava 29. septembra o neispravnosti – da je datum prometa neispravan i da je račun trebalo povezati sa prethodno plaćenim avansom. Prodavac stornira račun 5. oktobra i izdaje novi račun sa ispravnim datumom prometa 20. septembar i povezanom avansnom uplatom od ranije.

Kako se ovi računi evidentiraju u POPDV?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: