Питање
У 9. месецу смо примили авансну фактуру без ПДВ по чл 33. Закона о ПДВ (добављач није обвезник ПДВ). С обзиром да примамо месечно око 20 фактура по члану 10. за које радимо интерни обрачун ПДВ, и за ову фактуру смо грешком урадили интерни обрачун и приказали га у Појединачној евиденцији ПДВ и у Евиденцији претходног пореза на СЕФ. Грешка је уочена у 12. месецу, како исправити грешку?