Ispravka greške kada obveznik PDV na osnovu računa malog obveznika sačini interni račun i obračuna PDV

Pitanje

U 9. mesecu smo primili avansnu fakturu bez PDV po čl 33. Zakona o PDV (dobavljač nije obveznik PDV). S obzirom da primamo mesečno oko 20 faktura po članu 10. za koje radimo interni obračun PDV, i za ovu fakturu smo greškom uradili interni obračun i prikazali ga u Pojedinačnoj evidenciji PDV i u Evidenciji prethodnog poreza na SEF. Greška je uočena u 12. mesecu, kako ispraviti grešku?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: