Pitanje
Primljen ino račun izdat u novembru 2025. godine, za uslugu izvršenu u istom mesecu, nam je dostavljen tek 14. maja 2026. godine i tog dana je i plaćen. U novembru nismo uradili interni obračun PDV-a, kao ni Pojedinačnu evidenciju na SEF-u. Kako sada pravilno evidentirati interni obračun PDV-a po ovom računu na SEF-u, s obzirom na izmene koje su stupile na snagu 1. aprila, kao i kada je moguće koristiti odbitak prethodnog PDV-a?