Питање
Имамо закаснеле ино рачуне за које постоји обавеза интерног обрачуна (појединачна евиденција), шта са њима у складу са новим изменама, да ли и даље мењамо ПДВ пријаве, шта са СЕФ-ом, и да ли има назнака укидања измена пошто чекамо пола године да све скупимо тј. све рачуне а не да мењамо ПДВ по више пута за сваки рачун који се изненада појави?