Kada i kako se evidentira na SEF dati avans za promet za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga

Pitanje

Da li se avans dat dobavljaču koji je član 10, unosi 10-tog u mesecu u Pojedinačnu evidenciju kao interni obračun ili se unosi u Pojedinačnu kad stigne faktura?
I u koja polja se knjiži PDV za tu avansnu fakturu u POPDV?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: