Evidentiranje razlike PDV iz konačnog računa i iznosa PDV po avansu u Evidenciji prethodnog poreza na SEF kada nije korišćen prethodni porez iz avansnog računa

Pitanje

Imamo avansni račun koji ne ispunjava uslove za priznavanje PDV (na računu piše avansna uplata, nema pratećeg dokumenta ponude ili profakture, ne znamo na šta se avans odnosi). U narednom poreskom periodu dobijamo konačan račun koji je ispravan i želimo da koristimo odbitak prethodnog poreza. U koje polje evidencije prethodnog poreza unosimo taj PDV?

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: