Pitanje
Imamo avansni račun koji ne ispunjava uslove za priznavanje PDV (na računu piše avansna uplata, nema pratećeg dokumenta ponude ili profakture, ne znamo na šta se avans odnosi). U narednom poreskom periodu dobijamo konačan račun koji je ispravan i želimo da koristimo odbitak prethodnog poreza. U koje polje evidencije prethodnog poreza unosimo taj PDV?