Pitanje
U februaru je dobavljač izdao avansni račun na iznos od 100 hiljada dinara sa PDV. Po tom računu smo koristili prethodni porez. U martu je dobavljač izdao konačni račun na iznos od 90 hiljada dinara sa PDV. Krajem maja dobavljač vrši povrat sredstava u iznosu razlike avansa i konačnog računa – 10 hiljada dinara.
Na koji način evidentiramo promenu u POPDV prijavi i EPP evidenciji? Da li je dobavljač u obavezi da nam dostavi dokument o smanjenju jer nam je sredstva vratio uz napomenu „povrat pogrešno uplaćenih sredstava“?